(熊志荣)6月20日至21日,仙汉分局财务内审小组对2017年下半年分局财务情况进行了内部审计,通过持之以恒的内审工作着力强化内部控制。
内审小组按照中央八项规定精神的要求和会计基础工作原则,翻阅原始凭证,从票据、附件、签字审批、收支依据等方面进行细致审查,认真核对每笔账目,对有疑问的项目详细登记。
审计结果显示,分局财务科提供的2017年下半年的会计资料完整、真实,坚持了“一支笔”审批制度,能认真执行财务管理制度,财务管理集中,财务收支真实、合法,会计基础工作明显规范。存在的问题主要是在临时务工人员费用结算、收入合同依据等方面要进一步规范化。要进一步落实中央八项规定实施细则精神,加强“三公经费”的管理。
现场审计结束后,内审小组将对审计中发现的问题及时进行梳理反馈,提出合理化改进意见和整改要求,力求从源头遏制违规违纪现象。