(庞慧林)12月23日,泽口闸分局组织财务内审小组对本单位2016年度10至12月份财务情况进行了审计。
内审小组仔细查看了第四季度所有账目凭证,重点检查“三公”经费开支支是否合理合法,会计核算是否正确规范,固定资产是否帐实相符,专项资金是否做到专款专用等项目。
通过检查,内审小组认为分局财务管理基本规范到位,针对检查中发现的票据和报销单据填写不规范、有些单据附件不全等问题,要求分局财务科抓紧时间整改,进一步严格审批、核查、报账等环节,做到财务管理规范有序。