(庞慧林)为进一步规范财务管理、防范资金风险,7月2日,泽口闸分局财务内审小组对2018年上半年分局财务情况进行了内部审计,进一步筑牢财务管理“篱笆”。
该分局财务内审小组严格对照中央八项规定相关要求以及分局财务管理规定,通过翻阅凭证、复核文件、查阅报表、盘点资产等方式,对上半年票据、附件、签字审批、收支依据等财务情况进行细致审查、认真核对和详细登记。
经审计,该分局上半年收支管理比较规范、票据凭证归档及时,未发现虚列支出、违规报销、账实不符等不良问题,不存在“三公”经费超标现象,对存在的部分报销手续签字不到位等问题要求相关人员迅速整改到位。
该分局一直将财务内部审计作为发现财务漏洞、规范财务管理的有效手段严格执行,下一步将继续加强内部审计的制度化、规范化和长效化建设,充分发挥内部审计的监督、制约和防范作用,切实提高财务管理规范化水平。